Добрый день! Организация на ОСН реализует товары физлицу для личного употребления, находящемуся в респулике Казахстан. При этом в счет-фактуре выделяется НДС. В каком разделе декларации по НДС отражается эта операция?
Comments
Добрый день. Я бы сказал - в разделе 3, в общем порядке. Вы ведь не можете применять ставку 0% - значит, это "стандартная" реализация.